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学位论文 中小型台资企业内部审计程序研究
摘要:中小型企业是推动台湾经济起飞的推手,而台湾的企业也以中小型企业为主。随着大陆经济改革力度不断加深加大... 显示全部
关键词: 内部审计 会计监督 公司治理 报告
学位论文 公司治理视角下内部审计的增值功能
摘要:本文从委托代理理论入手,分析内部审计在公司治理中的作用,从服务对象、关注范围、提供的产品、提供途径... 显示全部
关键词: 公司治理 内部审计 增值功能
学位论文 内部审计在企业风险管理中的作用研究
摘要:“风险”是一个在非常普遍的名词。基于人类与生俱来的安全需求,基于风险所带来的巨大成本,人类自远古就... 显示全部
关键词: 风险管理 内部审计 定位 举措
学位论文 信息化环境下商业银行内部审计若干问题的研究
摘要:随着金融行业的纵深发展,金融风险日益显露,内部审计在商业银行的重要性将不断加强。对商业银行而言,内部审... 显示全部
关键词: 内部审计 信息化环境 信息系统 计算机辅助审计技术 审计
学位论文 论公司治理中的内部审计与国资监管
摘要:国有企业作为我国经济的重要组成部分,如何在遵守市场经济规律前提下,防止国有资产流失、提高国有资产经... 显示全部
关键词: 公司治理 内部审计 国资监管
学位论文 家族企业公司治理中的内部审计问题研究
摘要:自改革开放以来,我国国民经济的发展取得了举世瞩目的成就,而民营企业正是这种经济发展的重要动力和创新力... 显示全部
关键词: 家族企业 公司治理 内部审计
学位论文 风险导向内部审计研究——以某中外合资P公司为例
摘要:由于技术创新和制度创新,现代企业处于高风险的经营环境之中,它们面临的商业环境和市场竞争不确定性越来... 显示全部
关键词: 公司治理 风险导向 内部审计 运营环境
学位论文 内部审计对内部控制有效性影响的实证研究
摘要:随着社会主义市场经济的迅速发展及市场环境的瞬息万变,企业逐渐意识到需要加强内部控制来改善企业的经营... 显示全部
关键词: 内部审计 内部控制 有效性 实证研究
学位论文 转型期金融控股公司内部审计体系构建研究——以中国长城资产管理公司为例
摘要:金融控股公司作为一种金融组织创新,是金融混业经营的产物。它运用规模经济优势,通过对内部资源的分类、... 显示全部
关键词: 金融控股公司 资产管理 内部审计 风险控制
学位论文 现代企业制度下的内部审计
摘要:该文全面、充分地论述了内部审计所应具有的监督和评价这两种职能的合理性.内部审计职能的完整定义为企业内... 显示全部
关键词: 内部审计 控制评价 业务循环 企业制度
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