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期刊文章 发挥内部审计和监事会监督的合力效应
出处:中国内部审计 2020年第12期1-1,共1页
摘要:在我国的公司治理结构中,内部审计和监事会都是公司内部治理机制,两者目标趋同,各司其职。各有优势也各有短... 显示全部
关键词: 内部审计 合力效应 财务收支 公司治理结构 监事会监督 企业经营目标 完善治理 评价和建议
期刊文章 中国内部审计准则研究中的几个问题
出处:审计理论与实践 2000年第12期4-5,共2页
关键词: 内部审计准则 国家审计机关 最高审计机关 内部审计工作 国际审计准则 国际内部审计师协会 框架模式 行为规范 评价和建议 研究中
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