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期刊文章 审计委员会与内部审计关系研究
出处:审计与经济研究 2006年第6期 49-51,共3页
摘要:本文主要是从审计委员会的行为机制出发,研究审计委员会和内部审计之间的区别以及如何科学定位二者之间的... 显示全部
关键词: 审计委员会 内部审计 关系 建议
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期刊文章 日本大公司监督体制的改革
出处:深圳大学学报:人文社会科学版 2005年第1期 85-90,共6页
摘要:如何建立和完善公司的内部监督体制一直是日本公司立法的重要问题之一.近几年,商法通过进一步强化监事会的... 显示全部
关键词: 大公司 日本公司 公司治理 监事会 审计委员会 监督体制 内部监督 大陆法系国家 监督职权 外部监事
期刊文章 广发证券增值型内部审计实践
出处:审计月刊 2005年第5期 44-45,共2页
摘要:广发证券成立于1991年,是国内首批综合类券商之一,注册资本20亿元,下属3家子公司(广发基金、广发北方、... 显示全部
关键词: 广发证券 审计实践 增值 综合类券商 证券营业部 证券服务部 审计委员会 公司董事会 注册资本 垂直管理 公司审计 公司治理 内部控制 子公司 审计部 监事会 国内 基金 业务
期刊文章 审计委员会的财务监督效率:制度成因与改革路径
出处:西安交通大学学报:社会科学版 2006年第3期 13-19,共7页
摘要:探讨了现代企业和公司治理理论上审计委员会的本源性质及运作机理,进而揭示了中国上市公司审计委员会制度... 显示全部
关键词: 审计委员会 上市公司治理 现代企业 财务监督
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期刊文章 国际内部审计师协会对《实务公告》进行了修改
出处:广东审计 2007年第2期28-30,共3页
摘要:<正>国际内部审计师协会(IIA)分别于2004年2月和5月对以前发布的73个《实务公告》(下文简称“公告”)... 显示全部
关键词: 内部审计活动 内部审计师 外部评估 审计委员会 审计章程 审计机构 风险管理过程 高级管理层 审计工
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期刊文章 网誉认证新准则研究
出处:商场现代化 2005年第28期
关键词: 网誉认证 会计师事务所 鉴证业务 鉴证服务 专业胜任能力 特许会计师 超然独立 传统审计 系统认证 审计委员会
期刊文章 上市公司内部审计需求的实证检验——一项基于契约理论的考察
出处:广东财经职业学院学报 2006年第4期 35-39,共5页
摘要:以契约理论为指导,以深圳股票市场2002—2004三年的1459家面板数据为研究样本,运用实证分析方法.检验审... 显示全部
关键词: 契约理论 内部审计需求 审计委员会
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期刊文章 浅议审计委员会对盈余管理的影响
出处:中国乡镇企业会计 2010年第12期 143-145,共3页
摘要:一、盈余管理与审计委员会 (一)盈余管理的简单评述 盈余管理是目前国内外会计学和经济学研究的热... 显示全部
关键词: 盈余管理 审计委员会 经济学研究 利益相关者 会计报告 主观判断 经理人员 会计学
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期刊文章 我国上市公司审计委员会有效性检验
出处:华南农业大学学报:社会科学版 2011年第4期 76-84,共9页
摘要:抽取我国361家上市公司06年到08年三年的数据组成面板数据,以上市公司审计报告质量和盈余管理水平作为被解... 显示全部
关键词: 审计委员会 上市公司 有效性 实证检验
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期刊文章 我国会计师事务所审计与非审计业务不宜急于剥离
出处:财会通讯:综合版 2003年第2期 43-45,共3页
摘要:<正> 安然事件使注册会计师提供非审计业务与其独立性的关系问题成为公众关注的焦点,人们纷纷把目光转移到... 显示全部
关键词: 中国 会计师事务所 审计业务 非审计业务 剥离形式 轮作审计制 审计委员会 注册会计师
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