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期刊文章 再析会计信息失真问题
出处:华南金融研究 2000年第4期 48-49,共2页
摘要:1999年新颂布的《中华人民共和国会计法》个性的重点之一,是强调会计资料的真实性、完整性,通过法律... 显示全部
关键词: 会计法 会计信息失真 会计责任制 内部控制制度
期刊文章 中国联通内部控制评审建设的做法和启示
出处:财务与会计 2008年第7期 14-16,共3页
摘要:内部控制评审(以下简称“内控评审”)是指对内部控制制度的健全性和执行有效性进行审查和评价,旨在发现... 显示全部
关键词: 内部控制评审 中国联通 公司管理层 做法 内部控制制度 内控制度 可持续发展 萨班斯法案
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期刊文章 企业财务制度设计的环境因素解析
出处:财会月刊 2004年第09B期 4-5,共2页
摘要:内部财务制度是企业在特定宏观财务制度及自身经营管理特点的制约下,界定企业财务权限、组织财务活动、协... 显示全部
关键词: 企业管理 内部财务制度 环境因素 财务管理 内部控制制度 制度设计 财权制衡体系
期刊文章 浅谈高校物资采购内部审计程序
出处:财会通讯:综合版 2005年第3期 48,共1页
摘要:高校物资采购审计是指高校内部审计机构和内部审计人员依照国家财经审计法规、内部控制制度和市场信息,对... 显示全部
关键词: 物资采购 价格 内部审计人员 采购物资 内部审计机构 内部控制制度 市场信息 高校 物资设备 使用效益
期刊文章 ERP系统软件程序管理内部控制制度的构建——L公司的经验与启示
出处:财务与会计:理财版 2009年第9期 55-57,共3页
摘要:作为国家电网公司ERP项目的首批试点单位,L省电力有限公司(以下简称L公司)于2008年年底完成了上线工作。... 显示全部
关键词: 内部控制制度 国家电网公司 项目 程序管理 系统软件 系统 经验 电力有限公司
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期刊文章 内部审计与公司治理结构
出处:广东审计 2000年第2期 32,共1页
关键词: 内部审计 公司治理结构 内部控制制度 审计人员 职责
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期刊文章 控制和防范审计风险的手段与措施
出处:经济导刊 2007年第S1期66-68,共3页
摘要: 审计风险是指会计报表存在重大错报或漏报,而审计人员审计后发表不恰当审计意见的可能性。审计风险主要有... 显示全部
关键词: 控制审计风险 审计人员 被审计单位 审计标准 检查风险 内部控制制度 注册会计师 审计工作质量 控制风险 审计意见
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期刊文章 香港执业会计师业务简介
出处:理财:市场版 1996年第4期20-21,共2页
摘要: 香港执业会计师业务简介张俊在香港,只要通过规定的考试,就可申请加入香港会计师公会,取得会计师的称号... 显示全部
关键词: 执业会计师 业务简介 公司条例 事务所 香港 财务报表 管理咨询 会计师报告 会计利润 内部控制制度
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期刊文章 会计师事务所组织安排与人员激励
出处:财会研究 2007年第1期 38-39,共2页
摘要:一个好的制度能充分体现其一视同仁的公允性、科学设计的严密性和水到渠成的效率性;对会计事务所而言,其... 显示全部
关键词: 组织安排 会计师事务所 人员激励 内部控制制度 质量控制制度 业务操作规程 成本管理制度 会计事务所
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期刊文章 内部控制制度与会计信息的关系分析
出处:中国经贸 2010年第4期 88,共1页
摘要:企业面临的环境可以分为外部环境与内部环境,通过企业自身努力来改变外部环境非常困难,且需要长期努力才... 显示全部
关键词: 内部控制制度 会计信息 关系
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